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南京熊貓:治理自查報告和整改計劃

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 18:34:54 閱讀 我要評論 直達商品

  證券代碼:600775股票簡稱:南京熊貓編號:2007-017

  南京熊貓電子股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃

  本公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、失導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  一、特別提示:公司治理方面存在的有待改進的問題

  1、進一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用,尤其是要充分發(fā)揮獨立董事的作用,提高決策效率。

  2、根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管要求,需要進一步完善風險管理和內(nèi)控制度。

  3、加強董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓工作,提高公司治理水平。

  4、需要進一步加強關(guān)聯(lián)交易披露工作。

  二、公司治理概況

  (一)公司的發(fā)展沿革及基本概況

  南京熊貓電子股份有限公司(“本公司”或“公司”)于1992年4月29日注冊成立,并于1996年5月及11月分別在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所發(fā)行H股和A股并上市。截至目前為止,公司總股本為655,015,000股,其中限制流通股334715000股,占總股本的51.1%,流通A股78,300,000股,占總股本的11.95%,流通H股242,000,000股,占總股本的36.95%。

  本公司主要業(yè)務是開發(fā)、生產(chǎn)及銷售衛(wèi)星通信產(chǎn)品、移動通信產(chǎn)品、機電儀產(chǎn)品、信息技術(shù)產(chǎn)品以及電子制造業(yè)務等,注冊商標為“熊貓PANDA”,是全國電子行業(yè)第一個“中國馳名商標”。

  公司擁有雄厚的科技開發(fā)實力,科研開發(fā)水平居全國同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司通過ISO-9001認證,建立了科學的質(zhì)量管理體系和先進的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。

  公司抓住經(jīng)濟全球化的機遇,積極開展國際合作,與瑞典愛立信等跨國公司建立了多家合資企業(yè),成為公司新的增長點和重要利潤來源,具有良好的發(fā)展前景。

  公司下一步的發(fā)展目標是建成全國最大的衛(wèi)星通信研發(fā)、生產(chǎn)基地,并在機電儀產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和電子制造產(chǎn)業(yè)方面進入全國同行業(yè)前列,努力把公司發(fā)展成為一個綜合性、國際化的高科技大公司。

  (二)公司控股股東及實際控制人

  截至目前為止,本公司總股本為655,015,000股,其中熊貓電子集團有限公司(“熊貓集團”)持有限制流通股334,715,000股,占總股本的51.1%,為本公司控股股東。

  熊貓集團實際控制人為中國華融資產(chǎn)管理公司,占熊貓集團36.84%股權(quán)。2007年4月9日,中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司(“中國電子”)與熊貓集團部分股東簽訂協(xié)議,通過該協(xié)議中國電子間接持有熊貓集團47.98%股權(quán),待相關(guān)部門批準后,中國電子將成為本公司實際控制人。

  (三)公司治理概況

  公司自上市以來,一直高度重視公司治理結(jié)構(gòu)的建立和完善。目前公司已經(jīng)按照《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會和證券交易所的規(guī)章、制度,結(jié)合公司實際情況,建立起了符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)。

  1、公司治理規(guī)章制度

  公司章程是公司的基本制度,是公司治理規(guī)章的核心和基礎。本公司《章程》是按照《到境外上市公司章程必備條款》制定的,隨著中國證券制度的不斷完善和發(fā)展,公司分別于1998年1月、2001年6月、2004年5月、2005年6月、2006年12月對公司《章程》進行了多次的修訂,逐步完善了有關(guān)三會議事規(guī)則、獨立董事制度、累積投票制、對外擔保、內(nèi)部信息報告制度、控股股東行為規(guī)范、信息披露管理制度等公司治理制度,清晰的界定了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責范圍。這一系列制度,形成了一個較為完善的制度體系,成為規(guī)范公司運作的行為準則。

  2、股東大會

  公司股東大會運作規(guī)范,股東大會的召集、召開程序、通知時間、授權(quán)委托按照公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,提案審議符合程序。股東大會由律師見證,能夠確保股東特別是中小股東行使全部股東權(quán)利。

  自公司上市以來未發(fā)生單獨或合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東請求召開臨時股東大會的情形,也無應監(jiān)事會提議召開的股東大會。公司不存在重大事項規(guī)避股東大會的情況,會議決議嚴格按照證券上市交易所的要求及時充分的披露。

  3、董事會

  公司董事會共由9名董事組成,各董事均擁有本科以上學歷,除一名獨立董事(香港)外,均擁有高級職稱,其中高級工程師3人,高級經(jīng)濟師3人,注冊會計師2人,高級會計師、高級審計師各1人。公司董事在經(jīng)營管理、財務審計、金融管理等領(lǐng)域有十年以上的業(yè)務管理經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)水平。

  本公司制定了《董事會議事規(guī)則》,董事會的召集、通知、授權(quán)委托以及召開嚴格按照公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

  董事會下設四個專門委員會,即戰(zhàn)略委員會、審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會,除戰(zhàn)略委員會外,其余三個委員會中,其成員半數(shù)以上為獨立董事,且召集人為獨立董事。各委員會均制定了相應的議事規(guī)則,各專門委員會為董事會進行有效決策提供了科學依據(jù),對公司的進一步發(fā)展起到了積極的作用。

  本公司董事會各成員能夠勤勉盡職,認真履行《章程》賦予的職權(quán),切實維護全體股東特別是中小股東的利益。

  4、監(jiān)事會

  公司監(jiān)事會由5名成員組成,其中2名為獨立監(jiān)事,2名為職工代表監(jiān)事,1名股東推選的監(jiān)事,監(jiān)事會成員除了參加監(jiān)事會外,還積極列席股東大會、董事會、審核委員會、總經(jīng)理辦公會等重要會議,公司監(jiān)事會成員能夠勤勉盡職,行使監(jiān)督檢查職能。

  5、經(jīng)理層

  公司經(jīng)理層能夠嚴格按照《章程》的規(guī)定履行職責,嚴格執(zhí)行董事會的決議,不存在越權(quán)行使職權(quán)的行為,超越經(jīng)理層權(quán)限的事項,一律提交董事會審議,公司經(jīng)理層列席全部的董事會會議,不存在“內(nèi)部人控制”的情況。

  6、公司內(nèi)部控制

  公司不斷加強內(nèi)部控制制度建設,強化內(nèi)部管理,已經(jīng)建立了基本完善的內(nèi)部控制體系。公司于2006年聘請專業(yè)風險評估機構(gòu)香港浩華風險咨詢服務有限公司對公司內(nèi)部控制進行綜合評估,公司將根據(jù)評估報告以及境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的要求進一步完善內(nèi)控制度,盡最大努力堵塞管理漏洞,有效提高公司的風險防范能力。

  7、信息披露管理

  公司嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定,保證公司信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、及時。公司已制定了《信息披露管理制度》(2007年進行了全面修訂)、《內(nèi)部信息報告制度》等制度,明確了信息披露的工作管理制度和重要信息的內(nèi)部報告制度。

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